关于做好2019年度预算执行与财务收支审计整改工作的通知

发布时间:2020-09-10浏览次数:992

各有关部门:

巢湖学院2019年度预算执行与财务收支审计经资料查阅、审计取证、形成底稿、意见征集与反馈等环节,已经完成《巢湖学院2019年度预算执行与财务收支审计报告》(以下简称“审计报告”),并依据审计报告制定了《2019年度预算执行与财务收支年度审计发现问题清单》(以下简称“问题清单”)。

为认真做好审计发现问题的整改工作,根据《巢湖学院预算执行与财务收支年度审计工作实施方案》,现将问题清单予以发送。请各单位对照清单所列示的问题,参照审计处理意见和建议,制定科学、切实的整改方案和措施,扎实推动整改工作,务求取得实效。

请各单位于11月10前将审计整改情况书面报送至审计处919办公室,同时发送电子版至审计处电子邮箱

联系人:金璇  张凡;联系电话:82360270

邮箱:sjc@chu.edu.cn。

特此通知。

2019年预算执行与财务收支年度审计发现问题清单.xlsx

    审计处

                                                                           2020910