关于开展2021-2022年预算执行与财务收支审计的公告

发布时间:2023-05-08浏览次数:328

为深入贯彻落实《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国预算法》《安徽省教育厅关于进一步完善预算执行与财务收支审计工作的通知》等文件精神,严格预算执行,规范财务管理,强化内部控制,严肃财经纪律,经学校研究,决定成立审计组,对学校2021-2022年预算执行与财务收支的合法合规性、真实性和完整性进行审计。现将有关事项公告如下:

一、审计重点内容

2021—2022年预算执行与财务收支审计内容,主要包括经济决策、预算收入、预算支出、财务会计管理、票据使用、往来资金、科研经费、基本建设和政府采购、内部收入分配制度、资产管理、教学科研仪器设备使用绩效以及对以往审计中发现问题的整改情况等 12 个方面。

二、现场审计时间

2023年5月8日至5月26日

三、现场审计地点

巢湖学院图书馆1019室

 

审计期间,如有与审计内容相关情况反映,请与审计处联系。同时,欢迎对审计组的工作进行监督。

联系电话:0551- 82360270

电子邮箱:sjc@chu.edu.cn

地点:巢湖学院图书馆1022室